上饶县人民检察院2019年部门预算
目 录
第一部分 上饶县人民检察院概括
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶县人民检察院单位2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 上饶县人民检察院概况
一、部门主要职责
县检察院是国家权力机关的组成部门,主要职责是:人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构,分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉检察工作。
二、部门基本情况
上饶县人民检察院有预算单位1个;人员、车辆情况:编制54个,实有干部53人,其中在职53人、退休25人;办案车辆10辆。
第二部分上饶县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年上饶县人民检察院收入预算总额为1287.75万元,较上年预算安排减少114万元,其中:财政拨款收入1025.75万元,较上年预算安排增加144万元,上级补助收入262万元,较上年预算安排增加5万元。原因是:人员转隶,相关开支减少。
(二)支出预算情况
2019年上饶县人民检察院支出预算总额为1287.75万元,较上年预算安排减少114万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出745.71万元,较上年预算安排减少136.04万元,包括工资福利支出582.31万元,较上年预算安排增加8.66万元,商品和服务支出162.7万元,较上年预算安排减少26.3万元、对个人和家庭的补助0.7万元,较上年预算安排减少0.49万元;项目支出542.04万元,较上年预算安排增加272.04万元,包括对个人和家庭的补助22万元,较上年预算安排增加22万元、其他资本性支出86.9万元,较上年预算安排增加86.9万元、其他相关支出433.14万元,增加163.14万元;
按支出功能科目划分:公共安全支出1287.75万元,较上年预算安排减少114万元;
按支出经济分类划分:工资福利支出582.31万元,较上年预算安排增加8.66万元,商品和服务支出162.7万元,较上年预算安排减少26.3万元,对个人和家庭的补助0.7万元,较上年预算安排减少0.49万元;项目支出542.04万元,较上年预算安排增加272.04万元,包括对个人和家庭的补助22万元,较上年预算安排增加22万元、其他资本性支出86.9万元,较上年预算安排增加86.9万元、其他相关支出433.14万元,增加163.14万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年上饶县人民检察院财政拨款支出预算1287.75万元,较上年预算安排减少114万元,具体支出情况是:公共安全支出1025.75万元,较上年预算安排减少114万元,包括工资福利支出582.31万元,较上年预算安排增加8.66万元,商品和服务支出162.7万元,较上年预算安排减少26.3万元、对个人和家庭的补助0.7万元,较上年预算安排减少0.49万元,扶贫支出13.04万元,较上年预算安排增加13.04万元,两房建设20万元,较上年预算安排增加20万元,司法救助22万元,较上年预算安排增加22万元,扫黑除恶25万元,较上年预算安排增加25万元。
(四)政府性基金情况
说明部门政府性基金支出总额为0。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费8.5万、邮电费7万、差旅费10万、福利费12万、日常维修费2万、办公用房水电费2.4万、办公用房物业管理费1万、公务用车运行维护费以及其他费用29万。
(六)政府采购情况
反映2019年部门所属各单位政府采购总额60万,以及政府采购装备预算60万。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年县人民检察院“三公”经费年初预算安排39万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项开支。
公务接待费10万元,比上年减少15万元,主要原因是:接待量减少。
公务用车运行维护费29万元,比上年减少1万元,主要原因是:加强车辆管理。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有采购车辆。
第三部分 上饶县人民检察院2019年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部份 名词解释